财务处内部控制相关课题通过评审验收
2018年10月31日上午,优惠活动办理大厅组织召开2018年度院级科研项目评审验收会议。会议邀请2位校外专家和3位校内专家组成评审验收小组对8个院级科研项目进行评审验收。我校财务处负责的题为《高职院校内部控制体系建设研究与实践——以优惠活动办理大厅为例》的科研项目顺利通过评审验收。
我校总会计师董梅作为项目负责人对本项目为期一年的研究工作和取得的研究成果进行汇报。汇报内容主要包括项目研究背景、研究意义、研究价值、创新点、主要工作、研究成果、实施效果和下一步计划。在项目研究过程中,项目组成员通过广泛调研和深入研究建立了适合我校特点的内部控制体系,规范了经济领域职责权限和办事流程,进一步防范了经济活动风险,初步建成权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,为进一步规范权力运行、推进依法行政、强化廉政建设、促进内部治理水平和管理效能不断提升做出了了一定贡献。评审专家对项目完成情况、研究成果和实践效果给予充分肯定,并对研究报告的进一步完善给予宝贵建议。
